Расчёт экономических показателей проекта участка топливной аппаратуры

  • Вид работы:
    Курсовая работа (п)
  • Предмет:
    Экономика отраслей
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    156,66 Кб
  • Опубликовано:
    2012-11-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Расчёт экономических показателей проекта участка топливной аппаратуры

                                                              

                                                               фгоу спо

                 Новосибирский автотранспортный техникум








 



 

                      Курсовая работа по дисциплине                

                              «Экономика отрасли»

           Тема: Расчёт экономических показателей проекта               

                            участка топливной аппаратуры











    Выполнил:

    студент группы 4т-01                                                        

    Проверил:                                                                      




                                                  2009 г.























































                                                             Введение

   Уровень развития транспортной системы государства – один из важнейших признаков ее технологического прогресса и цивилизованности. Потребность в высокоразвитой транспортной системе еще более усиливается при интеграции в европейскую и мировую экономику.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Современный этап социально-экономических преобразований в России – это этап проведения институциональных реформ, нацеленных на создание эффективных рыночных механизмов. Основные национальные интересы в сфере экономики концентрируются в следующих направлениях: повышение конкурентоспособности экономики, ее эффективности и устойчивости, устранение структурных диспропорций и интеграция России в мировую экономику. Транспортная система становится базисом для эффективного вхождения России в мировое сообщество и занятия в нем места, отвечающего уровню высокоразвитого государства.                                                                                                                          Динамично развивающаяся экономика России выдвигает перед транспортной системой страны дополнительные требования не только к повышению пропускной способности инфраструктуры, но и к внедрению новых технологий, инновационных решений, повышению качества обслуживания, снижению административных барьеров и качества планирования.                                                                                                                                      Задачи развития транспортной системы на современном этапе развития России должны быть непосредственно нацелены на реализацию социально-экономических и геополитических приоритетов государства.                                                                                                             Развитие единого экономического пространства, ускорение товародвижения, снижение удельных транспортных издержек в экономике возможны на основе создания в стране опорной транспортной сети без разрывов и "узких мест", ликвидации административных барьеров в системе товародвижения, ликвидации диспропорций в развитии транспортной системы между отдельными регионами.                                                                            Обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей и национального рынка труда возможно на основе повышения надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.                                                                                                                                Нарастающая автомобилизация страны требует системных мер, направленных на ограничение ее негативных последствий для общества, при максимально возможной реализации ее преимуществ и выгод.                                                                                   Интеграция России в мировую экономику и диверсификация внешней торговли требуют адекватной перестройки транспортной инфраструктуры, реализации потенциала России как транзитной державы, повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков и развития экспорта транспортных услуг.                                                                                  




                                                      Исходные данные

1. Наименование участка:            Участок ремонта топливной аппаратуры.

2. Марка подвижного состава:                                                        ГАЗ - 3307

3. Количество подвижного состава:                                                           100

4. Общий пробег автомобилей за год:                                          6205000 км.

5. Средне суточный пробег:                                                                  200 км.

6. Условия эксплуатации:                       3 категория условий эксплуатации

7. a - выпуска:                                                                                              0,85

8. Назначение участка:

«На участке производится ремонт и обслуживание приборов системы питания; проверка технического состояния, регулировка, ремонт, регулировка, испытание.»

9. Способ хранения автомобилей:                                                   Гаражный

10.  Численность ремонтных рабочих:                                          0,59 человек

11.  Распределение ремонтных рабочих по разрядам:               1 – человек –    4 Разряда

12.  Режим работы участка:          5 – ти. дневная рабочая неделя. 1-а смена.

13.  Площадь участка:                                                                          30,44

14.  Высота участка:                                                                                       5 м.

15.  Трудоёмкость участка:                                                         973,04 чел/час.

16.  Процент перехода к участку:                                                        4% от ТР

                                         Перечень предлагаемого оборудования







Наименование, характеристика оборудования


           Кол-во



 Площадь,


 Мощность,

        кВт


          Стоимость, Руб.

Ед. оборудования

     Общая

Ед. оборудования

     Общая


Ед. оборудов.



      Общая


1

Ванна для мойки

деталей

1

0,97

0,97





Собственного изготовления

2

Комплект инструм.

2

0,03

0,06



9150

18300

3

Пистолет для обдува дет. сжатым воздухом

1





250

250


4

Компрессор, АВАС

1


1,02


1,02


5,5


5,5

15424

15424


5

Станок настольно-сверлильный, Р-157

1


0,48


0,48


3


3

55000

55000


6

Прибор для проверки бензонасосов, 527Б

1


0,18


0,18





8600

8600

7

Комплект гаечных ключей

2

0,05

0,05



3860

7720

8

Прибор для проверки карбюраторов, К6

1

0,85

0,85

11

11

28500

28500

9

Стеллаж

2

1,2

2,4





Собственного изготовления

10

Шкаф для инструментов

1

1,6

1,6



Собственного изготовления

11

ИТОГО

13


7,61


19,5


133794

           

              1.Определение численности рабочих на проектируемый объект

           1.1 Определение фонда рабочего времени и численности рабочих

                       , (час)

   Где,  - календарное количество дней в году, принимаем к расчёту =365 дней;

*,  - дни выходные, праздничные за год, принимаем по календарю на соответствующий год =104 дня, =12 дней;

* - дни отпуска, принимается к расчёту =28 дней;

 - дни невыхода на работу, принимается к расчёту =7 дней;

 - плановое количество часов работы за день. По условию принимаем к расчёту при 5-ти дневной рабочей недели - =8 час;

Ч – сокращённые часы работы

При 5-ти дневной рабочей недели:         

                                                                

   Определим количество сокращённых часов:

   Определим фонд рабочего времени:


          1.2 Определение численности рабочих на проектируемый объект

 

   В состав вспомогательных рабочих входят: кладовщики, транспортировщики, мойщики агрегатов, уборщики и др.

                       Определяем численность вспомогательных рабочих

                                                    

                                                          

    Где,  - трудоёмкость на вспомогательные работы;

h - коэффициент, учитывающий рост производительности труда, принимаем к расчёту  h = 1,08;      

ФРВ – действительный фонд рабочего времени, из расчётов ФРВ = 1700 ч.                                       

                                                    ,

    Где,  - коэффициент, учитывающий трудоёмкость в процентах на вспомогательные работы, принимается: для ТР и ремонтных отделений (участки) -  = 0,2;

Т – трудоёмкость работ на проектируемый объект, чел-час. Т = 973,04 чел-час (по условию).

   Определим трудоёмкость на вспомогательные работы:


                      Определим численность вспомогательных рабочих:


         Определяем численность инженерно-технических рабочих (ИТР)

 

   В состав инженерно-технических рабочих входят конструкторы, технологи, нормировщики, механики и др.

                                                    

  

   Где,  - трудоёмкость инженерно-технических рабочих

                                                         

   Где,  - коэффициент, учитывающий численность ИТР, принимается к расчёту =0,12

   Определим трудоёмкость инженерно-технических рабочих:

   Определим численность инженерно-технических рабочих:


                           Определяем численность служащих


   В состав служащих входят работники отдела снабжения, кладовщики, вахтёры, сторожа.

                                           

                                          

   Где, ,

Где  - коэффициент, учитывающий трудоёмкость на служащих, принимается к расчёту =0,06

   Определим численность служащих:


     1.3 Пути повышения производительности труда ремонтных рабочих.

 

1. Более эффективное использование имеющейся техники и внедрение новой, более производительней.

2. Механизация и автоматизация работ.

3. Совершенствование организации труда.

4. Совершенствование форм и порядка оплаты труда.

5. Повышение уровня трудовой дисциплины.

6. Повышение квалификации рабочих.

7. Совершенствования системы морального и материального стимулирования работников.

8. Расширение перечня работ.

                   2.Определение фонда оплаты труда ремонтных рабочих

   Согласно действующим законодательным положениям, формы, системы и размеры оплаты труда устанавливаются предприятием самостоятельно. Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный уровень оплаты труда, который изменяется в связи инфляционными процессами.

               2.1 Расчёт часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

 

   Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1-го разряда принимается по данным АТП (=26 руб.).

Для расчётов часовых тарифных ставок ремонтных рабочих учитываются соотношения по уровню ставок в зависимости от уровня квалификации рабочих. Эти соотношения характеризуются тарифными коэффициентами  (для 4 разряда =2,02). Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих определяются произведением часовой тарифной ставки рабочего 1-го разряда на тарифный коэффициент, соответствующий конкретному  разряду.

                                                      

   Где, - часовая тарифная ставка 1-го разряда.

   Определим часовую тарифную ставку для 4-го разряда:


         2.2 Расчёт средних часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

   Если ремонтные рабочие распределены по разрядам, то среднюю часовую тарифную ставку можно рассчитать по формуле:

                   

   Где, - часовые тарифные ставки соответственно 1-го, 2-го...

6-го разрядов;

- численность ремонтных рабочих соответственно 1-го,2-го…

6-го разрядов;

 - общая численность ремонтных рабочих зоны или участка.

   Так как по условию численность ремонтных рабочих в количестве - 1 человек 4-го разряда, среднюю часовую тарифную ставку принимаем из расчётов -=52,52 руб.

   Средний разряд ремонтных рабочих рассчитывается по формуле:

                                                    

   Где, PJ – разряды ремонтных рабочих;

NJ – количество ремонтных рабочих соответствующего разряда.

   Средняя часовая тарифная ставка также может определяться в соответствии со средним разрядом ремонтных рабочих.

   Так как по условию численность ремонтных рабочих в количестве - 1 человек 4-го разряда, средний разряд ремонтного рабочего принимаем - =4.

       2.3 Расчёт фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих

                                                , (руб)

   Где, - средняя часовая тарифная ставка, =52,52 руб. (из расчётов);

Т – трудоёмкость работ на проектируемый объект, Т=973,04 (чел-час) (по условию);

h - коэффициент, учитывающий рост ПТ, принимаем к расчёту h=1,08.

   Определим фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих:


                                   2.4 Расчёт надбавок и доплат

 

   Все виды и размеры надбавок и доплат стимулирующего характера предприятия определяют самостоятельно в пределах средств на оплату труда. Доплату за работу в условиях труда, отличающихся от нормальных (при работе в ночное время, праздничные дни, в сверх урочное время, в неблагоприятных условиях и т.д.), выплачиваются не ниже ранее установленных законодательными актами, решениями правительства и других органов по их поручению.

                      2.4.1 Доплаты за неблагоприятные условия труда

 

   Доплаты за неблагоприятные условия труда сохраняются в размерах не ниже ранее установленных: до 12% на работах с тяжёлыми и вредными условиями труда и до 24% с особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда. Конкретные размеры этих доплат определяются по результатам аттестации рабочих мест с учётом фактической занятости на них работников. При наличии у предприятия средств указанные размеры доплат могут увеличиваться, а при улучшении условий труда и устранении вредных факторов производственной среды они уменьшаются или отменяются полностью.

   Расчёт доплат следует выполнять отдельно для ремонтных рабочих, занятых на ТО-2, ТР, по формуле:

                         

   Где,  - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, занятого на

участке ТР, =52,52 руб. (из расчётов).

- процент доплат за неблагоприятные условия труда, принимается к расчёту -=10%

 - количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, (чел.), =1 чел. (по условию).

ФРВ – действительный фонд рабочего времени, ФРВ=1700 ч. (из расчётов).   

   Определим доплату за неблагоприятные условия труда:


                           2.4.2 Доплата за работу в ночное время

                    

   Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Расчёт этой доплаты производится только для рабочих, занятых на производственных подразделениях, выполняющих ТО, ТР, ЕО в ночную смену. Ночной считается смена, в которой не менее 50% рабочего времени приходится на ночное время. При работе в ночное время установленная продолжительность смены сокращается на 1 час.

    В связи с условиями задания, на проектируемом участке ночная смена отсутствует, следовательно расчёт доплаты за работу в ночное время не производим.

2.4.3 Доплаты за руководство бригадой бригадирам, не освобождённым от основной работы

    

   В связи с тем, что количество ремонтных рабочих в соответствии с условием на проектируемый участок равно – 1 человек, расчёт доплаты за руководство бригадой бригадирам, не освобождённым от основной работы не производим.

   2.5 Премии за выполнение количественных показателей и качество работы

 

                                              , (руб.)

   Где, 40% - процент премии;

 - фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих, =47318,6 руб. (из расчётов).

  Определим премии за выполнение количественных показателей и качество работы:


 2.6 Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время (основная)

                      , (руб.)

   Где, - фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих;

- доплаты за неблагоприятные условия труда, =8928,4 (по расчёту);

*- доплата за работу в ночное время;

- премии за выполнение количественных показателей и качество работы, = 18927,44 руб. (по расчёту);

- доплаты за руководство бригадой бригадирам, не освобождённым от основной работы.

   Если предусмотрена эксплуатация автомобилей в холодном или умеренно-холодном климатическом районе, то фонд заработной платы, отработанное время должен быть увеличен на районный коэффициент (). В соответствии с условием 3 категории эксплуатации принимаем  величину районного коэффициента  =1,25

    Фонд заработной платы с районным коэффициентом:

                                   

   Определим Фонд заработной платы с районным коэффициентом:


        2.7 Заработная плата за неотработанное время (дополнительная)

 

                       , (руб)

   Где,  - процент заработной платы за неотработанное время

                       , %

   Где,  - продолжительность оплачиваемого отпуска, принимается к расчёту =28 дней;

* - календарное количество дней в году, принимаем к расчёту =365 дней;

*,  - дни выходные, праздничные за год, принимаем по календарю на соответствующий год =104 дня, =12 дней.

   Определим процент заработной платы за неотработанное время:

   Определим заработную плату за неотработанное время:


                       2.8 Фонд заработной платы ремонтных рабочих

                            , (руб)

   Где, - Фонд заработной платы с районным коэффициентом, из расчётов =93968 руб.

 - заработная плата за неотработанное время, из расчётов =12873,6 руб.

   Определим фонд заработной платы ремонтных рабочих:


             2.9 Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих

 

                             , (руб)

         

   Где, - численность ремонтных рабочих зоны или участка, по условию =1;

* - фонд заработной платы ремонтных рабочих, из расчётов =106841,6 руб.

   Определим среднемесячную заработную плату ремонтных рабочих:

 

                            2.10 Отчисления на социальные нужды

 

                                 , (руб)

   Где, - процент отчислений на социальные нужды. Принимается как сумма отчислений на социальное страхование, в пенсионный фонд, фонд занятости, на обязательное медицинское страхование в размерах, установленных законодательством. Принимаем к расчёту =27,1%

   Определим отчисления на социальные нужды:


                     3. Расчёт затрат на материалы и запасные части

                                    3.1 Расчёт затрат на материалы

 

   Для зоны ТР, и участков;

                            , (руб)

   Где,  - средняя норма затрат на материалы на 1000 км. пробега (для разномарочного парка);

 - Общий пробег автомобилей за год, по условию =6205000 км.

*- коэффициент перехода к участку (для зоны ТР =1);

* - коэффициент корректирования затрат на материалы и запасные части с учётом условий эксплуатации ПС, принимаем к расчёту =1;

 - коэффициент корректирования затрат на материалы и запасные части с учётом модификации ПС, принимаем к расчёту =1,125;

* - коэффициент увеличения затрат с учётом инфляции на текущий момент, принимаем к расчёту =104.

                                            , (руб)

   Где, Нмj – норма затрат на материалы на 1000 км. пробега для I-ой марки подвижного состава для данного вида воздействия, принимаем к расчёту норму затрат на материалы на 1000 км. пробега автомобиля из условия марки ГАЗ-3307 – 2,54 руб.

Acпi – количество автомобилей I-ой марки, по условию Acпi=100 ед.

Асп – общее количество автомобилей в парке, по условию Асп=100 ед.

   Определим среднюю норму затрат на материалы на 1000 км. пробега:

   Определим затраты на материалы:

                 3.2 Расчёт затрат на запасные части для ТР и участков

 

                           , (руб)

   Где,  - средняя норма затрат на запасные части для ТР на 1000 км. пробега:

                                      , (руб)

   Где,  - норма затрат на запасные части для ТР на 1000 км. пробега для

I-ой марки подвижного состава, принимаем к расчёту норму затрат на запасные части на 1000 км. пробега автомобиля из условия марки ГАЗ-3307 – 2,16 руб.

Acпi – количество автомобилей I-ой марки, по условию Acпi=100 ед.

Асп – общее количество автомобилей в парке, по условию Асп=100 ед.

   Определим среднюю норму затрат на запасные части для ТР на 1000 км. пробега:

   Определим затраты на запасные части для ТР и участков:

           

              3.3 Пути экономии материальных ресурсов на участке, зоне

                                                           

 

1. Комплектование парка автомобилями, имеющими высокую надёжность, и применение качественных эксплутационных материалов.

2. Соблюдение норм, правил и требований действующей системы ТО и ТР, предусматривающей своевременное проведение и выполнение в полном объёме регламентных работ ЕО, ТО-1, ТО-2, качественного ремонта и поддержание тем самым автомобилей в технически исправном состоянии.

3. Соблюдение действующих норм расхода изделий и материалов на ремонтно-эксплуатационные и хозяйственные нужды и на организацию строгого учёта их потребления.

4. Использование и переработку вторичных ресурсов, образующихся в процессе ТО и ТР автомобилей.

                       4. Расчёт общецеховых расходов

 

   Цеховые расходы определяются по каждой статье отдельно. В цеховые расходы входят заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР.

                         

           4.1 Расчёт затрат на вспомогательные материалы

                                            *3-5% от   

   Где,   - затраты на материалы, по расчёту  =1844001,8 руб.                                     

* - общецеховые расходы, принимаем к расчёту =5% от .

   Определим  общецеховые расходы:


 4.2 Расчёт заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР и служащих

                                 

                                   ЗП вспомогательных рабочих

 

                        , (руб)

   Где, - среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих, по расчёту =8903,5 руб.

 - численность вспомогательных рабочих, из расчётов следует - =1 чел.

   Определим ЗП вспомогательных рабочих:

                                                            

    

         

                                                        ЗП ИТР

 


   Где, - оклад ИТР в месяц, принимается по данным АТП, к расчёту принимаем =12000 руб.

* - численность ИТР, из расчётов следует - =1 чел.

   Определим ЗП ИТР:


                                                  ЗП служащих


                                   , (руб)

  

   Где,  - оклад служащих в месяц, принимается по данным АТП, к расчёту принимаем =10000 руб.

* - численность служащих, из расчётов следует - =1 чел.

   Определим ЗП служащих:


         4.3 Определяем сумму амортизации на проектируемый объект

                                       , (руб)

*  

   Где,  - норма амортизации здания (%), принимаем к расчёту =3%

* - стоимость здания:

                

                                         , (руб)

   Где, В – площадь проектируемого объекта, по условию В=30,44 ;

* - цена 1  проектируемого объекта (принимается установленная законодательством), принимаем к расчёту =16000 руб.;

Н – высота проектируемого объекта, по условию Н=5 м.

   Определим стоимость здания:

   Определим сумму амортизации на проектируемый объект:


             4.4 Определяем затраты на ТР проектируемого объекта

 

                                      , (руб)

   Где, * - стоимость здания, из расчётов  *=2435200 руб.;

* - норма на ТР (1,5-3%) проектируемого объекта общая, принимаем к расчёту =3%

   Определим затраты на ТР проектируемого объекта:


                       4.5 Определяем амортизацию оборудования

 

                                  , (руб)

   Где,  - норма амортизации оборудования, принимаем к расчёту =3%;

* - стоимость оборудования имеющегося на участке и вновь введённого, по условию =133794 руб.

   Определим амортизацию оборудования:


           4.6 Определяем затраты на текущий ремонт оборудования

 

                                 , (руб)

   Где,  - нормы на текущий ремонт оборудования, принимается к расчёту =5%;

* - стоимость оборудования имеющегося на участке и вновь введённого, по условию =133794 руб.

   Определим затраты на текущий ремонт оборудования:


         4.7 Определяем расход электроэнергии на освещение, кВт-ч

 

                                , кВт-ч

   Где, 25 – расход осветительной электроэнергии на 1 вт;

S – площадь проектируемого объекта, по условию S=30,44 ;

* - число часов искусственного освещения (при односменном режиме =800 ч. в год);

   Определим расход электроэнергии на освещение:


   Годовой расчёт силовой электроэнергии:

                              , кВт-ч

                                                         

    Где,  - суммарная мощность токоприёмников, из ведомости по имеющемуся оборудованию =19,5 кВт;

* - действительный годовой фонд работы оборудования, при 255 днях в году и при односменном режиме работы принимаем к расчёту =2120 ч.;

 - коэффициент загрузки оборудования (0,6-0,9), принимаем к расчёту =0,8;

* - коэффициент спроса (0,15-0,28), принимаем к расчёту =0,20;

 - коэффициент, учитывающий потери в сети (0,92-0,95), принимаем к расчёту =0,95;

 - коэффициент, учитывающий потери в двигателе (0,85-0,9), принимаем к расчёту =0,9.

   Определим годовую силовую электроэнергию:


   Общая сумма на электроэнергию:

                                 , (руб)

   Где,  - стоимость 1квт-ч (принимается установленная законодательством), принимаем к расчёту =2,43 руб.

   Определим сумму на электроэнергию:


                          4.8 Определяем затраты на водоснабжение

   Расходы воды на бытовые и прочие нужды в рублях:

              , (руб)

   Где, 25 – норма расхода воды с учётом коэффициента неравномерности;

 - стоимость 1  холодной воды в рублях, принимается установленная законодательством =23,61 руб.

40 – норма расхода горячей воды с учётом коэффициента неравномерности в литрах;

 - стоимость 1  горячей воды в рублях, принимается установленная законодательством =51,15 руб.

* - коэффициент сменности работы проектируемого объекта (равен количеству смен работы ремонтных рабочих), принимаем к расчёту =1;

* - дни работы ремонтного рабочего, по условию =214 дн.;

 - численность ремонтных рабочих, по условию =1 чел.;

1,3 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды.

                                                

    

   Определим затраты на водоснабжение:

   Если на зоне, участке предусмотрены мойки, определяется расход воды на производственные нужды в рублях. Так как по условию, на участке топливной аппаратуры не предусмотрены мойки, расчёт расхода воды на производственные нужды не производим.

                              4.9 Определяем затраты на отопление

 

                  , (руб)

   Где,  - удельный расход тепла на 1  ккал/ч, принимается к расчёту =25;

 - количество часов отопительного сезона, принимается к расчёту =4320 часов;

 - цена отопления 1  здания, принимается установленная законодательством =153,4 руб.

J – удельная теплота испарения, принимается к расчёту J=540;

V – объём.

                                              

                                                    

   Где, В – площадь объекта, по условию В=30,44 ;

Н – высота объекта, по условию Н=5 м.

   Определим V:

   Определим затраты на отопление:

       4.10 Определяем затраты по технике безопасности и охране труда

                                    , (руб)

   Где, 3-% приходящийся на охрану труда от основной и дополнительной заработной платы с отчислениями в соц. страх.

 - фонд заработной платы ремонтных рабочих, по расчёту =106841,6 руб.

 - отчисления на социальные нужды, по расчёту =28954 руб.

   Определим затраты по технике безопасности и охране труда:

                                             

    

         

                                           4.11 Прочие затраты

п/п

             Статьи расходов

Условное обозначение

Сумма расходов,

          руб

1

Стоимость вспомогательных материалов

92200,1

2

Заработная плата вспомогательных рабочих

85473,6

3

Заработная плата ИТР

144000

4

Заработная плата служащих

120000

5

Амортизация на проектируемый объект

73056

6

Текущий ремонт здания

73056

7

Амортизация оборудования

4013,8

8

Текущий ремонт оборудования

6689,7

9

Затраты на электроэнергию

20278,4

10

Затраты на водоснабжение

733,4

11

Затраты на отопление

4669,5

12

Затраты на технику безопасности и охрану труда

4073,9

13

Прочие затраты

33065,5

14

Итого общецеховых затрат

661309,9

15

Общехозяйственные расходы

19839,3


   Примечание

1) Прочие затраты () составляют – 5% от суммы всех общецеховых затрат:

2) Затраты общехозяйственных расходов составляет –  3%  от суммы всех затрат:

5. Составляем смету затрат зоны, участка и рассчитываем калькуляцию продукции

 

п/п

       Статьи затрат

Сумма, руб.

Структура затрат, %

Калькуляция на 1 чел.час.

1

Заработная плата ремонтных рабочих ()

106841,6

          2,5

       109,8

2

Отчисления на социальные нужды ()

28954

           0,7

        29,7

     

3

Материалы ()

1844001,8

           43,6

        1895

4

Запасные части ()

1568127,6

           37

      1611,6

5

Общецеховые расходы ()

661309,9

           15,6

       679,6

6

Общехозяйственные расходы ()

19839,3

           0,5

        20,3

7

Итого затрат ()

4229074,2

           100

=4346

 

       Примечание:

Структура затрат=(N/итого затрат)100

   Где  N -   , , , … и т.д.                            

Калькуляция продукции на 1 чел.час.= N/Т,

    Где N -  , , , … и т.д.;

Т – трудоёмкость участка, по условию Т=973,04 чел/час

                  6. Расчёт показателей финансовой деятельности участка

                                                     6.1 Доход

                                           , (руб)

   Где, Т – трудоёмкость участка, по условию Т=973,04 чел/час

 - цена за 1 чел. час;

                               , (руб)

   Где, Н – накопления, принимаются установленные законодательством равный  Н=0,24

Накопления, закладываемые в цену продукции должны обеспечить:

-уплату налогов;

-образование резервного фонда участка. Рекомендуется принимать 5% от общей прибыли;

-образование фондов развития производства, фондов социального развития коллектива.

 - себестоимость одного чел.часа., по расчёту =4346 руб.

   Определим цену за 1 чел. час:

   Определим доход:


                                          


                                              6.2 Прибыль общая

                                                    , (руб)

   Где,  - себестоимость (затраты) зоны, участка, по расчёту =4229074,2 руб.

Д – доход, по расчёту Д=5243712,5 руб.

   Определим общую прибыль:


                                              6.3 Прибыль чистая

                                              , (руб)

   Где,  - налог на прибыль;

                                      

                                      , (руб)

   Где, 24 - % ставка налога на прибыль;

 - прибыль общая, по расчёту =1014638,3 руб.

   Определим налог на прибыль:

  Определим чистую прибыль:


                                 6.4 Рентабельность зоны, участка

                                                

   Где,  - прибыль общая, по расчёту =1014638,3 руб.

* - стоимость основных фондов;

* - стоимость оборотных фондов;

                                             

                                                 , (руб)

   Где,  - стоимость оборудования, по условию = 133794 руб

* - стоимость здания, по расчёту =2435200 руб.

             

                                                 , (руб)

   Где,  - затраты на материалы, по расчёту =1844001,8 руб.

 - затраты на запасные детали, по расчёту =1568127,6 руб.

   Определим стоимость основных фондов:

   Определим стоимость оборотных фондов:

   Определим рентабельность участка:


                                    6.5 Распределение дохода

 














                                           

 



1) Если больше одного года, то:

2) Если   меньше одного года, то:

, а сумма прибыли «»

распределяется самостоятельно в резервный фонд и фонд социального развития коллектива.

Направления использования  - дотация на питание, дотация на проезд, и т.д.

7. Расчёт показателей экономической эффективности проекта зоны, участка

                                       7.1 Капитальные вложения

                                      , (руб)

   Где,  - затраты на приобретение нового оборудования на проектируемый объект, определяется технологическим процессом. Принимаем к расчёту 20 % от стоимости оборудования:  - стоимость оборудования, по условию = 133794 руб.

    Определим затраты на приобретение нового оборудования:

                                                             

   

  

   Определяем затраты на монтаж и демонтаж оборудования, в дипломных проектах принимается 10-30% от стоимости оборудования:

                                              , (руб)

   Где,  - процент, приходящийся на монтаж и демонтаж, принимается 10-30% в зависимости от сложности, принимаем к расчёту =10%

   Определим затраты на монтаж и демонтаж оборудования:


   Определяем затраты на транспортировку оборудования:

                                        , (руб)

  

   Где,  - процент, приходящийся на транспортировку, при планировании принимается 6%, принимаем к расчёту =6%

   Определим затраты на транспортировку оборудования:


   Стоимость строительных работ () определяется в тех случаях, когда по проекту предусматривается выполнить строительные работы (новая постройка помещения, возведение стен, перегородок, замена и сооружение дверных и оконных проёмов, сооружение осмотровых канав и другие работы).

   Для выполнения строительных работ определяется объём и количество материалов. На строительные работы составляется смета, в которой указываются объём работ, количество материалов, транспортные расходы, общехозяйственные расходы.

  Так как по данному проекту не предусматривается выполнить строительные работы, расчёт стоимости строительных работ () не производим.

   Определим капитальные вложения:


                                                7.2 Экономия

                                                       , (руб)

   Где,  - прибыль чистая, по расчёту =771125,1 руб.

   Экономия:

=771125,1 руб.

                                7.3 Годовой экономический эффект

                                                       , (руб)

   Где, Э – экономия, по расчёту Э=771125,1 руб.;

* - капитальные вложения, по расчёту =31040,2 руб.;

* - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, показывает, какую часть * предприятие окупает за один год.

                                        

   Определим  годовой экономический эффект:

                                        

                               7.4 Фактический срок окупаемости

                                                  , (Лет)

   Где, * - капитальные вложения, по расчёту =31040,2 руб.;

Э – экономия, по расчёту Э=771125,1 руб.

   Если , то внедрение экономически целесообразно

   Определим фактический срок окупаемости:


                        8. Основные экономические показатели проекта

   

п/п

       Наименование показателя

Единицы измерения

Численные значения

1

Трудоёмкость работ, ()

     Чел. час

             973.04

2

Численность рабочих ()

3

Средний разряд рабочих ()


                  4

4

ЗП среднемесячная ()

        Руб.

              8903,5

5

Себестоимость продукции ()

        Руб.

           4229074,2

6

Цена 1 чел. час

        Руб.

               5389

7

Доход

        Руб.

           5243712,5

8

Прибыль общая

        Руб.

           1014638,3

9

Прибыль чистая

        Руб.

            771125,1

10

Рентабельность

         %

                 17

11

Капитальные вложения ()

        Руб.

             31040,2

12

Годовая экономия ()

        Руб.

            771125,1

13

Годовая экономическая эффективность ()

        Руб.

            766469,1

     

14

Фактический срок окупаемости ()

        Лет

               0,04

                                                         

    

 

















































                                                     Заключение

   Выполняя данный курсовой проект, мы научились вести расчёты основных экономических показателей участка, закрепили свои знания в методике расчётов, укрепили свои навыки в пользовании справочной литературой и методических пособий.

   По результатам расчётов рентабельность данного участка составляет 17%, среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего 4 разряда составляет   8903,5 рублей. Доход составляет  5243712,5 рублей, чистая прибыль 771125,1

рублей. Годовая экономическая эффективность составляет 766469,1 рублей.

Фактический срок окупаемости по расчётам равен 0,04 года, что говорит о том, что внедрение данного проекта целесообразно, так как фактический срок окупаемости меньше нормативного, равного 6,6 лет.                      


                                                       

                                                

    

         

                                         























                                           






    

                                                  Список литературы

1) И.С. Туревский «Экономика отрасли» Москва Ид «форум»-инфра-м 2008 г.

2) И.В. Лузанов Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине: «Экономика отрасли» ФГОУ СПО НАТТ 2007 г.

3) А.П. Анисимов «Экономика, планирование и анализ действия АТП» Москва 1998 г.

4) В.М. Власова «Основы предпринимательской деятельности» Москва 1997 г.

5) В.И. Карагодин Н.Н. Митрохин «Ремонт автомобилей и двигателей» Москва 2002 г.

6) И.С. Туревский «Техническое обслуживание автомобильного транспорта» Москва «форум»-инфра-м 2008 г.


         

                                         























                                            









Похожие работы на - Расчёт экономических показателей проекта участка топливной аппаратуры

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!